Orden de Compra. Nº
1057421-67-SE25
"
CS-COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES- FOLIO 41.598 REQ. 6 ITEM 22.04.009 (llh)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-67-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS-COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES- FOLIO 41.598 REQ. 6 ITEM 22.04.009 (llh)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 236
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
177783
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INFOLASER LTDA
Razón Social
SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T.
76.023.573-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
15
Unidad
TONER BROTHER TN-2370
TONER BROTHER TN-2370
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.500
$ 118.500
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
TINTA EPSON P/RELLENO T664320 MAGENTA
TINTA EPSON P/RELLENO T664320 MAGENTA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
TINTA EPSON P/RELLENO T664420 YELLOW
TINTA EPSON P/RELLENO T664420 YELLOW
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
TINTA EPSON P/RELLENO T664120 NEGRO
TINTA EPSON P/RELLENO T664120 NEGRO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
39121503
Conmutadores de tambor
2
Unidad
TAMBOR IMPRESION DR 1060 BROTHER
TAMBOR IMPRESION DR 1060 BROTHER
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
TINTA.EPSON P/RELLENO T664220 CYAN
TINTA.EPSON P/RELLENO T664220 CYAN
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER BROTHER TN 3479 TN 1060
TONER BROTHER TN 3479 TN 1060
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER BROTHER TN 880
TONER BROTHER TN 880
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.000
$ 399.000
44103103
Tóner
15
Unidad
TONER CE 505-5A
TONER CE 505-A
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.500
$ 193.500
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad
TINTA TAMPON NEGRA
TINTA TAMPON NEGRA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 935.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 177.783
TOTAL OC
$ 1.113.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.