Orden de Compra. Nº1057421-67-SE25 "CS-COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES- FOLIO 41.598 REQ. 6 ITEM 22.04.009 (llh)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-67-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONES- FOLIO 41.598 REQ. 6 ITEM 22.04.009 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 236
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 177783
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner15UnidadTONER BROTHER TN-2370 TONER BROTHER TN-2370 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA EPSON P/RELLENO T664320 MAGENTA TINTA EPSON P/RELLENO T664320 MAGENTA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA EPSON P/RELLENO T664420 YELLOW TINTA EPSON P/RELLENO T664420 YELLOW $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA EPSON P/RELLENO T664120 NEGRO TINTA EPSON P/RELLENO T664120 NEGRO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39121503
Conmutadores de tambor2UnidadTAMBOR IMPRESION DR 1060 BROTHERTAMBOR IMPRESION DR 1060 BROTHER $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA.EPSON P/RELLENO T664220 CYAN TINTA.EPSON P/RELLENO T664220 CYAN $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44103103
Tóner10UnidadTONER BROTHER TN 3479 TN 1060TONER BROTHER TN 3479 TN 1060 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
44103103
Tóner10UnidadTONER BROTHER TN 880TONER BROTHER TN 880 $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
44103103
Tóner15UnidadTONER CE 505-5ATONER CE 505-A $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA TAMPON NEGRATINTA TAMPON NEGRA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 935.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.783
TOTAL OC $ 1.113.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.