Orden de Compra. Nº1057421-697-SE19 "CS-Convenio Retiro De Basura Correspondiente al Mes de Septiembre (llh) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-697-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2019
Nombre de la Orden de Compra CS-Convenio Retiro De Basura Correspondiente al Mes de Septiembre (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3543
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad, como establece Ley de Presupuesto N°21.125
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 127731,11
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA
Razón Social ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA
R.U.T. 8.946.946-5
Sucursal ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina1Unidad no definidaConvenio retiro basura correspondiente al mes de Septiembre 2019 (3 veces a la semana)Convenio retiro basura correspondiente al mes de Septiembre 2019 (3 veces a la semana) $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269
Total Neto $ 672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.731
TOTAL OC $ 800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.