Orden de Compra. Nº1057421-73-SE24 "CS-MANTENCIÓN PREVENTIVA SILLONES DENTALES HFC LAJA/CECOSF Y LICEO, FOLIO N°34.083-ITEM PRESUPUESTARIO 22.06.006.003.- (cfg) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-73-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENCIÓN PREVENTIVA SILLONES DENTALES HFC LAJA/CECOSF Y LICEO, FOLIO N°34.083-ITEM PRESUPUESTARIO 22.06.006.003.- (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-22-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 356
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 456000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dental
Razón Social FERNANDO ALEXIS MARTINEZ SILVA
R.U.T. 7.620.732-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dental
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios6Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA A SILLONES DENTALES HOSPITAL, CECOSF Y LICEO / 4 EQUIPOS MARCA BELMONT PERTENECIENTE A HOSPITAL Y 2 EQUIPOS MARCA RITTER CECOSF Y LICEO. PROVEEDOR: FERNANDO ALEXIS MARTINEZ SILVA MANTENCION PREVENTIVA A SILLONES DENTALES HOSPITAL, CECOSF Y LICEO / 4 EQUIPOS MARCA BELMONT PERTENECIENTE A HOSPITAL Y 2 EQUIPOS MARCA RITTER CECOSF Y LICEO. PROVEEDOR: FERNANDO ALEXIS MARTINEZ SILVA $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.000
TOTAL OC $ 2.856.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.