Orden de Compra. Nº1057421-764-SE22 "CS- INSUMOS PLASTICOS - FOLIO 26.394- 26.396 - ITEM 22.04.014(crb) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-764-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2022
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS PLASTICOS - FOLIO 26.394- 26.396 - ITEM 22.04.014(crb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 500650
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilcar Ltda.
Razón Social COMERCIAL V-C LIMITADA
R.U.T. 76.750.836-0
Sucursal Vilcar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101903
Servicios de producción de calzado de caucho o plá5000Unidad no definidaVASO PLUMAVIT 8oz 240CC VASO PLUMAVIT 8oz 240CC $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
73101903
Servicios de producción de calzado de caucho o plá5000Unidad no definidaPOTE TRANSPARENTE CON TAPA 225CCPOTE TRANSPARENTE CON TAPA 225CC $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
73101903
Servicios de producción de calzado de caucho o plá3000Unidad no definidaENVASE ALUMINIO C-20 CON TAPA ENVASE ALUMINIO C-20 CON TAPA $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
73101903
Servicios de producción de calzado de caucho o plá3000Unidad no definidaENVASE ALUMINIO C-10 CON TAPAENVASE ALUMINIO C-10 CON TAPA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 2.635.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 500.650
TOTAL OC $ 3.135.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.