Orden de Compra. Nº1057421-781-SE20 "CS Materiales y Herramientas HFC Laja - 2206001 - Folio 20.669 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-781-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2020
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas HFC Laja - 2206001 - Folio 20.669 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2909
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 88534,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151533
Bombas hidráulicas1UnidadBomba Hidroneumática Happy 10BAR 200 lt. T/VERTBomba Hidroneumática Happy 10BAR 200 lt. T/VERT $ 517.746,00 $ 51.775,00 $ 0,00 $ 517.746 $ 465.971
Total Neto $ 465.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.534
TOTAL OC $ 554.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.