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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-781-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Materiales y Herramientas HFC Laja - 2206001 - Folio 20.669 (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-7-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
88534,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO ANANIAS |
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Razón Social |
COMERCIAL GRANFE SPA
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R.U.T. |
77.035.303-3 |
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Sucursal |
RODRIGO ANANIAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151533
| Bombas hidráulicas | 1 | Unidad | Bomba Hidroneumática Happy 10BAR 200 lt. T/VERT | Bomba Hidroneumática Happy 10BAR 200 lt. T/VERT |
$ 517.746,00
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$ 51.775,00
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$ 0,00
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$ 517.746
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$ 465.971
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Total Neto
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$ 465.971
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.534
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$ 554.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.