Orden de Compra. Nº
1057421-829-SE24
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CS - ARTICULOS DE LIBRERIA PROYECTO BUENAS PRACTICAS, FOLIO N°38.574, ITEM 343/22.04.001 (llh)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-829-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS - ARTICULOS DE LIBRERIA PROYECTO BUENAS PRACTICAS, FOLIO N°38.574, ITEM 343/22.04.001 (llh)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-24-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
32881,59
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
12
Unidad
BLISTER LAPICES PASTA 5 COLORES TORRE
BLISTER LAPICES PASTA 5 COLORES TORRE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.880
$ 23.880
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
BLISTER NOTAS ADHESIVAS+CLIPS NEON FASHION 100HOJAS TORRE
BLISTER NOTAS ADHESIVAS+CLIPS NEON FASHION 100HOJAS TORRE
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
44121708
Marcadores
50
Unidad
DESTACADORES DE VARIADOS COLORES SEGUN CONVENIO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO, VIOLETA.
DESTACADORES DE VARIADOS COLORES SEGUN CONVENIO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO, VIOLETA.
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.650
$ 21.650
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNO COLON UNIVERSITARIO CUADRICULADO 7MM 100HOJAS
CUADERNO COLON UNIVERSITARIO CUADRICULADO 7MM 100HOJAS
$ 1.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.860
$ 31.860
44122011
Carpetas para archivos
31
Unidad
CARPETA C/ELASTICO PLASTICA COLORES SURTIDOS
CARPETA C/ELASTICO PLASTICA COLORES SURTIDOS
$ 1.641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.871
$ 50.871
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
POST-IT NOTES 3M EMOJI BC2030
POST-IT NOTES 3M EMOJI BC2030
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
Total Neto
$ 173.061
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.882
TOTAL OC
$ 205.943
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.