Orden de Compra. Nº1057421-829-SE24 "CS - ARTICULOS DE LIBRERIA PROYECTO BUENAS PRACTICAS, FOLIO N°38.574, ITEM 343/22.04.001 (llh)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-829-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS - ARTICULOS DE LIBRERIA PROYECTO BUENAS PRACTICAS, FOLIO N°38.574, ITEM 343/22.04.001 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-24-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 32881,59
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12UnidadBLISTER LAPICES PASTA 5 COLORES TORRE BLISTER LAPICES PASTA 5 COLORES TORRE $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadBLISTER NOTAS ADHESIVAS+CLIPS NEON FASHION 100HOJAS TORREBLISTER NOTAS ADHESIVAS+CLIPS NEON FASHION 100HOJAS TORRE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADORES DE VARIADOS COLORES SEGUN CONVENIO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO, VIOLETA. DESTACADORES DE VARIADOS COLORES SEGUN CONVENIO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO, VIOLETA. $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.650 $ 21.650
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNO COLON UNIVERSITARIO CUADRICULADO 7MM 100HOJAS CUADERNO COLON UNIVERSITARIO CUADRICULADO 7MM 100HOJAS $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860
44122011
Carpetas para archivos31UnidadCARPETA C/ELASTICO PLASTICA COLORES SURTIDOS CARPETA C/ELASTICO PLASTICA COLORES SURTIDOS $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.871 $ 50.871
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST-IT NOTES 3M EMOJI BC2030POST-IT NOTES 3M EMOJI BC2030 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 173.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.882
TOTAL OC $ 205.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.