Orden de Compra. Nº
1057421-831-SE24
"
CS- MATERIAL DE OFICINA POR PROYECTO BUENAS PRACTICAS FOLIO N°38.574 ITEM 22.04.01 (llh)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-831-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIAL DE OFICINA POR PROYECTO BUENAS PRACTICAS FOLIO N°38.574 ITEM 22.04.01 (llh)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3158
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
193762
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social
IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T.
13.799.292-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
31
Unidad
MANUAL TIPO REVISTA, TAPA DURA DE 14 HOJAS, IMPRESION FULL COLOR
MANUAL TIPO REVISTA, TAPA DURA DE 14 HOJAS, IMPRESION FULL COLOR
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.000
$ 279.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
250
Unidad
DIPTICOS GUIAS ANTICIPATORIAS JOVENES, TAMAÑO CARTA
DIPTICOS GUIAS ANTICIPATORIAS JOVENES, TAMAÑO CARTA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.500
$ 237.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
250
Unidad
DIPTICOS GUIAS ANTICIPATORIAS ADULTO, TAMAÑO CARTA
DIPTICOS GUIAS ANTICIPATORIAS ADULTO, TAMAÑO CARTA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.500
$ 237.500
60101310
Surtidos de adhesivos
240
Unidad
STICKERS MOTIVACIONALES DE 5CM C/U
STICKERS MOTIVACIONALES DE 5CM C/U
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
53141619
Imanes
100
Unidad
IMANTADO CON FONOS AYUDA 10*10 CUADRADO
IMANTANDO CON FONOS AYUDA 10*10 CUADRADO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
51
Unidad
BOLSA ECOLOGICA DE ALGODON CON LOGO ESCUELA 38*44CM
BOLSA ECOLOGICA DE ALGODON CON LOGO ESCUELA 38*44CM
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.300
$ 117.300
41122701
Etiquetas para portaobjetos o especímenes
50
Unidad
ETIQUETAS ADHESIVAS QUE DIGAN BOTIQUIN DE EMERGENCIA
ETIQUETAS ADHESIVAS QUE DIGAN BOTIQUIN DE EMERGENCIA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 1.019.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 193.762
TOTAL OC
$ 1.213.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.