Orden de Compra. Nº
1057421-863-SE24
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CS Abarrotes Julio 2024 para el HFC Laja - REQ. 4 - 2201001001 - Folio 36.986 (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-863-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS Abarrotes Julio 2024 para el HFC Laja - REQ. 4 - 2201001001 - Folio 36.986 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-24-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3397
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
66608,68
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge
Razón Social
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T.
76.841.983-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jorge
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas
4
Unidad
Chuño
Chuño
$ 2.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.828
$ 10.828
50101539
Verduras congeladas
6
Unidad
Papas Duquesa 1 Kilo
Papas Duquesa 1 Kilo
$ 4.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.394
$ 26.394
50101539
Verduras congeladas
1
Unidad
Bandeja Dientes de Dragón
Bandeja Dientes de Dragón
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
50131606
Huevos frescos
540
Unidad
Huevos frescos
Huevos frescos
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.200
$ 205.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
120
Unidad
Yogurt Light
Yogurt Light
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.400
$ 47.400
50131801
Queso natural
12
Unidad
Quesillos Light doble
Quesillos Light doble
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
50121538
Pescado estable sin refrigerar
4
Unidad
Atún
Atún
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50131801
Queso natural
6
Unidad
Crema Espesa 200 ml
Crema Espesa 200 ml
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 350.572
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.609
TOTAL OC
$ 417.181
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.