Orden de Compra. Nº1057421-878-SE24 "CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 20 - 2201001001 - Folio 34.745 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-878-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 20 - 2201001001 - Folio 34.745 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-24-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3428
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 4620,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos7UnidadGalletas de VinoGalletas de Vino $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadJugo Light 1,6 litrosJugo Light 1,6 litros $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
50171903
Aceitunas0,5UnidadAceitunas 1/2 kiloAceitunas 1/2 kilo $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50181905
Galletas dulces o pastelitos7UnidadGalletas AltezaGalletas Alteza $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 24.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.621
TOTAL OC $ 28.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.