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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-878-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 20 - 2201001001 - Folio 34.745 (sma) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-24-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
4620,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge |
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Razón Social |
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
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R.U.T. |
76.841.983-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 7 | Unidad | Galletas de Vino | Galletas de Vino |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad | Jugo Light 1,6 litros | Jugo Light 1,6 litros |
$ 1.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.970
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$ 1.970
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50171903
| Aceitunas | 0,5 | Unidad | Aceitunas 1/2 kilo | Aceitunas 1/2 kilo |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.450
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$ 3.450
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 7 | Unidad | Galletas Alteza | Galletas Alteza |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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Total Neto
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$ 24.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.621
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$ 28.941
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.