Orden de Compra. Nº1057421-882-SE19 "CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folios 18.827 - 18.858 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-882-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folios 18.827 - 18.858 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4472
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 47507,983184571
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171522
Fundentes para soldar1UnidadPASTA SOLDAR INDEP 100 GR. GDEPASTA SOLDAR INDEP 100 GR. GDE $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234 $ 1.234
31231302
Tubería de cobre7UnidadCAÑERIA CU T/L 1/2 X 6MT (GAS)CAÑERIA CU T/L 1/2 X 6MT (GAS) $ 22.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.793 $ 156.794
30111601
Cemento10UnidadCEMENTO ESPECIAL SC.25 KG.CEMENTO ESPECIAL SC.25 KG. $ 3.166,00 $ 3.165,55 $ 0,00 $ 31.660 $ 28.490
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO PVC PRES C-16 20MM X 6 MTTUBO PVC PRES C-16 20MM X 6 MT $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
40142604
Codos de tubo11UnidadCODO PVC-PRES 20MM X 90°CODO PVC-PRES 20MM X 90° $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.544
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO INDEP 50% 1/2 KG (7,5MT)SOLDADURA ESTAÑO INDEP 50% 1/2 KG (7,5MT) $ 11.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.529 $ 11.529
11111701
Arena silícea3Metro CúbicoARENA FINA M3 (1M3=12 CARRET)ARENA FINA M3 (1M3=12 CARRET) $ 8.394,00 $ 1.258,82 $ 0,00 $ 25.182 $ 23.924
31231313
Tubería de plástico9UnidadTUBO PVC PRES C-10 32MM X 6 MT.TUBO PVC PRES C-10 32MM X 6 MT. $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.608 $ 22.606
40142115
Tubería de plástico5UnidadCOPLA PVC-PRES 32MMCOPLA PVC-PRES 32MM $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.437
Total Neto $ 250.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.508
TOTAL OC $ 297.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.