Orden de Compra. Nº
1057421-882-SE19
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CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folios 18.827 - 18.858 (sma)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-882-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folios 18.827 - 18.858 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2113-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Laja
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4472
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
47507,983184571
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171522
Fundentes para soldar
1
Unidad
PASTA SOLDAR INDEP 100 GR. GDE
PASTA SOLDAR INDEP 100 GR. GDE
$ 1.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.234
$ 1.234
31231302
Tubería de cobre
7
Unidad
CAÑERIA CU T/L 1/2 X 6MT (GAS)
CAÑERIA CU T/L 1/2 X 6MT (GAS)
$ 22.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.793
$ 156.794
30111601
Cemento
10
Unidad
CEMENTO ESPECIAL SC.25 KG.
CEMENTO ESPECIAL SC.25 KG.
$ 3.166,00
$ 3.165,55
$ 0,00
$ 31.660
$ 28.490
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TUBO PVC PRES C-16 20MM X 6 MT
TUBO PVC PRES C-16 20MM X 6 MT
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.485
$ 1.485
40142604
Codos de tubo
11
Unidad
CODO PVC-PRES 20MM X 90°
CODO PVC-PRES 20MM X 90°
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.540
$ 1.544
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO INDEP 50% 1/2 KG (7,5MT)
SOLDADURA ESTAÑO INDEP 50% 1/2 KG (7,5MT)
$ 11.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.529
$ 11.529
11111701
Arena silícea
3
Metro Cúbico
ARENA FINA M3 (1M3=12 CARRET)
ARENA FINA M3 (1M3=12 CARRET)
$ 8.394,00
$ 1.258,82
$ 0,00
$ 25.182
$ 23.924
31231313
Tubería de plástico
9
Unidad
TUBO PVC PRES C-10 32MM X 6 MT.
TUBO PVC PRES C-10 32MM X 6 MT.
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.608
$ 22.606
40142115
Tubería de plástico
5
Unidad
COPLA PVC-PRES 32MM
COPLA PVC-PRES 32MM
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.435
$ 2.437
Total Neto
$ 250.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.508
TOTAL OC
$ 297.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.