Orden de Compra. Nº1057421-902-SE20 "Convenio de Reactivos para HFC Laja - 2204003002 - Folio 20.965 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-902-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Reactivos para HFC Laja - 2204003002 - Folio 20.965 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3641
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 267443,05
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadHDL1104 HDL Colesterol MonofaseHDL1104 HDL Colesterol Monofase $ 1.028.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.139 $ 1.028.139
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Unidad105-001144-06 Multicalibrador Química Clínica. Multisuero105-001144-06 Multicalibrador Química Clínica. Multisuero $ 105.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.936 $ 210.936
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad105-001692-00 Detergente Módulo Electrolitos105-001692-00 Detergente Módulo Electrolitos $ 168.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.520 $ 168.520
Total Neto $ 1.407.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.443
TOTAL OC $ 1.675.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.