Orden de Compra. Nº1057421-922-SE24 "CS-MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EXTERIOR HOSPITAL,FOLIO:39646,ITEM:2204009(CZS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-922-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EXTERIOR HOSPITAL,FOLIO:39646,ITEM:2204009(CZS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3503
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 8243,01263
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 1/2) C.GRIS 3"BROCHA HELA 1/2) C.GRIS 3" $ 2.512,00 $ 502,33 $ 0,00 $ 10.048 $ 9.544
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO CHIP LIZCAL 18CM (ANTIGOTA)RODILLO CHIP LIZCAL 18CM (ANTIGOTA) $ 4.202,00 $ 840,34 $ 0,00 $ 16.808 $ 15.966
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadGRATA CIRCULAR UYUST 6 EBR106GRATA CIRCULAR UYUST 6 EBR106 $ 7.143,00 $ 357,15 $ 0,00 $ 7.143 $ 6.786
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE ENV Q.UNIV SINTET 1LTDILUYENTE ENV Q.UNIV SINTET 1LT $ 2.334,00 $ 583,57 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.088
Total Neto $ 43.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.243
TOTAL OC $ 51.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.