Orden de Compra. Nº1057421-954-SE25 "CS Abarrotes Mayo 2025 para el HFC Laja - REQ. 6 - 2201001001 - Folio 43.878 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-954-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes Mayo 2025 para el HFC Laja - REQ. 6 - 2201001001 - Folio 43.878 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-24-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1801
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 76805,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas1UnidadBandeja de Diente de DragónBandeja de Diente de Dragón $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
50101539
Verduras congeladas5UnidadPapas DuquesaPapas Duquesa $ 4.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.995 $ 21.995
50101545
Verduras deshidratadas6UnidadChuño 500 gr.Chuño 500 gr. $ 2.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.242 $ 16.242
50131606
Huevos frescos360UnidadHuevosHuevos $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
50131801
Queso natural8UnidadQuesillos Light dobleQuesillos Light doble $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
50171901
Conservas4UnidadAtún en lataAtún en lata $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181906
Pan en conserva8UnidadPan Molde castañoPan Molde castaño $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado80UnidadYogurthYogurth $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50201714
Cremas no lácteas6UnidadCrema EspesaCrema Espesa $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50202304
Jugos y néctar envasados18UnidadJugos caja 200 mlJugos caja 200 ml $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50221201
Cereales precocidos y listos para comer6UnidadSémola 500 gr.Sémola 500 gr. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50221201
Cereales precocidos y listos para comer6UnidadMaicenaMaicena $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
50101636
Fruta estable sin refrigerar15UnidadTarros de Durazno RegimelTarros de Durazno Regimel $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
Total Neto $ 404.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.805
TOTAL OC $ 481.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.