|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057421-971-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 4 - 2201001001 - Folio 38.869 (sma) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057421-24-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
|
|
R.U.T. |
61.607.306-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
13718 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jorge |
|
Razón Social |
SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
|
|
R.U.T. |
76.841.983-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jorge |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 2 | Unidad | Caja Nescafé 96 unidades sachet | Caja Nescafé 96 unidades sachet |
$ 17.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 2 | Unidad | Bolsa Frutos Secos 500 grs. | Bolsa Frutos Secos 500 grs. |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 20 | Unidad | Galletas Surtidas | Galletas Surtidas |
$ 1.410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.200
|
$ 28.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.718
|
|
$ 85.918
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.