Orden de Compra. Nº1057421-971-SE24 "CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 4 - 2201001001 - Folio 38.869 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-971-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes para el HFC Laja - REQ. 4 - 2201001001 - Folio 38.869 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-24-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3840
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 13718
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge
Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA.
R.U.T. 76.841.983-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2UnidadCaja Nescafé 96 unidades sachetCaja Nescafé 96 unidades sachet $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara2UnidadBolsa Frutos Secos 500 grs.Bolsa Frutos Secos 500 grs. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalletas SurtidasGalletas Surtidas $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
Total Neto $ 72.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.718
TOTAL OC $ 85.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.