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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-976-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- 50 BOTELLAS DE AGUA- FOLIO 23.259-ITEM 22.01.001.002 (crb) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-11-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
23750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2021 |
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Proveedor |
AGUAS BIO BIO |
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Razón Social |
Roxana Paola Burgos Donnay
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R.U.T. |
14.210.430-k |
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Sucursal |
AGUAS BIO BIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24102204
| Dispensador de flejes | 50 | Unidad no definida | servicio de compra de botella de agua | servicio de compra de botella de agua |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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Total Neto
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$ 125.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.750
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$ 148.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.