Orden de Compra. Nº1057421-988-SE25 "CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204012 - Folio 45.316 (sma) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-988-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204012 - Folio 45.316 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1995
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 51878,93
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadLitro de DiluyenteLitro de Diluyente $ 3.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.013 $ 3.013
86131502
Pintura1Unidad1/4 Galón de Pintura Anticorrosiva1/4 Galón de Pintura Anticorrosiva $ 8.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.022 $ 8.022
31211904
Brochas2UnidadBrochas 3"Brochas 3" $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198 $ 3.198
30111601
Cemento2UnidadBolsas de Cemento 25 Kg.Bolsas de Cemento 25 Kg. $ 4.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
30102303
Perfiles de hierro2UnidadPerfil Rectangular 100 x 5 x 5mm x 6 mts.Perfil Rectangular 100 x 5 x 5mm x 6 mts. $ 97.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.108 $ 194.108
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalón Esmalte Sintético Blanco InviernoGalón Esmalte Sintético Blanco Invierno $ 27.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.039 $ 27.039
31191506
Discos abrasivos4UnidadDiscos de Corte de 7"Discos de Corte de 7" $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
31191506
Discos abrasivos1UnidadDiscos de Desbaste 4 1/2"Discos de Desbaste 4 1/2" $ 1.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.856 $ 1.856
23171509
Soldadura1kilogramoKg. de Soldadura 7018 3/32"Kg. de Soldadura 7018 3/32" $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
23171509
Soldadura2kilogramoKg. de Soldadura 6011 3/32"Kg. de Soldadura 6011 3/32" $ 6.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.204 $ 12.204
Total Neto $ 273.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.879
TOTAL OC $ 324.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.