Orden de Compra. Nº
1057421-988-SE25
"
CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204012 - Folio 45.316 (sma)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-988-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS Materiales para trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204012 - Folio 45.316 (sma)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1995
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
51878,93
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
Litro de Diluyente
Litro de Diluyente
$ 3.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.013
$ 3.013
86131502
Pintura
1
Unidad
1/4 Galón de Pintura Anticorrosiva
1/4 Galón de Pintura Anticorrosiva
$ 8.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.022
$ 8.022
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas 3"
Brochas 3"
$ 1.599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.198
$ 3.198
30111601
Cemento
2
Unidad
Bolsas de Cemento 25 Kg.
Bolsas de Cemento 25 Kg.
$ 4.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
30102303
Perfiles de hierro
2
Unidad
Perfil Rectangular 100 x 5 x 5mm x 6 mts.
Perfil Rectangular 100 x 5 x 5mm x 6 mts.
$ 97.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.108
$ 194.108
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Galón Esmalte Sintético Blanco Invierno
Galón Esmalte Sintético Blanco Invierno
$ 27.039,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.039
$ 27.039
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
Discos de Corte de 7"
Discos de Corte de 7"
$ 1.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.620
$ 7.620
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
Discos de Desbaste 4 1/2"
Discos de Desbaste 4 1/2"
$ 1.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.856
$ 1.856
23171509
Soldadura
1
kilogramo
Kg. de Soldadura 7018 3/32"
Kg. de Soldadura 7018 3/32"
$ 7.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.017
$ 7.017
23171509
Soldadura
2
kilogramo
Kg. de Soldadura 6011 3/32"
Kg. de Soldadura 6011 3/32"
$ 6.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.204
$ 12.204
Total Neto
$ 273.047
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.879
TOTAL OC
$ 324.926
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.