Orden de Compra. Nº1057422-220-SE21 "CS- Letreros Adhesivos-2204999-HFCY26321-(hvsm)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-220-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2021
Nombre de la Orden de Compra CS- Letreros Adhesivos-2204999-HFCY26321-(hvsm)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 681
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley correspondiente al año 2021, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 25080
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Gama
Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA
R.U.T. 4.999.358-7
Sucursal Impresos Gama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros5Unidad no definidaLETREROS ADHESIVOS PEGADO EN PLACA METALICA 4 MM, TAMAÑO 40X80 CM. FULL COLOR: * ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS * NO E TODA LA CUADRA * PUNTO ENCUENTRO SALA CUNA * PUNTO ENCUENTRO * PUNTO ENCUENTRO COVID. / SE ADJ. COTIZACIÓN.LETREROS ADHESIVOS PEGADO EN PLACA METALICA 4 MM, TAMAÑO 40X80 CM. FULL COLOR: * ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS * NO E TODA LA CUADRA * PUNTO ENCUENTRO SALA CUNA * PUNTO ENCUENTRO * PUNTO ENCUENTRO COVID. / SE ADJ. COTIZACIÓN. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
55121727
Letreros4Unidad no definidaADHESIVOS, TAMAÑO 40X30 CM. FULL COLOR. FULL COLOR: *NO PASAR SOLO SALIDA * NO PASAR SOLO ENTRADA. / SE ADJ. COTIZACIÓN.ADHESIVOS, TAMAÑO 40X30 CM. FULL COLOR. FULL COLOR: *NO PASAR SOLO SALIDA * NO PASAR SOLO ENTRADA. / SE ADJ. COTIZACIÓN. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.080
TOTAL OC $ 157.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.