Orden de Compra. Nº1057422-241-SE26 "CS-ART. ESCRITORIO-2204001-HFCY64078/64235-CAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-241-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CS-ART. ESCRITORIO-2204001-HFCY64078/64235-CAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-30-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 747
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 74279,17
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel300UnidadNOTA ADHESIVA TORRE COL/NEON 51X38CM 4UN[x und,total cot 75 pq] / COT. 870820NOTA ADHESIVA TORRE COL/NEON 51X38CM 4UN[x und,total cot 75 pq] / COT. 870820 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
14111525
Papel multiuso15UnidadOPALINA LISA DIAZOL CARTA 200GR BLANCA 100 UN / COT. 870820OPALINA LISA DIAZOL CARTA 200GR BLANCA 100 UN / COT. 870820 $ 8.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.985 $ 128.985
11101501
Mica1000UnidadMICA LISA DIAZOL CARTA 200MIC NATURAL 100 UND[X UND,TOTAL COT 10 PQ] / COT. 870820MICA LISA DIAZOL CARTA 200MIC NATURAL 100 UND[X UND,TOTAL COT 10 PQ] / COT. 870820 $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
60121301
Guillotinas2UnidadGUILLOTINA DIAZOL PALANCA OFFITRIM 1512 305MM / COT. 870820GUILLOTINA DIAZOL PALANCA OFFITRIM 1512 305MM / COT. 870820 $ 23.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.318 $ 47.318
41111604
Reglas60UnidadREGLA TORRE METALICA 30CM / COT. 870820REGLA TORRE METALICA 30CM / COT. 870820 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.640
Total Neto $ 390.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.279
TOTAL OC $ 465.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.