Orden de Compra. Nº
1057422-25-SE20
"
Adquisición Libro Estupefacientes y Psicotropicos ,Cnv.2096-5-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057422-25-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Libro Estupefacientes y Psicotropicos ,Cnv.2096-5-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2096-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley de presupuesto correspondiente al año 2020, para los servicios de salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellón 251
Comuna
Yumbel
Impuesto
34200
Dirección de Envío de la Factura
Castellón 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impresos Gama
Razón Social
HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA
R.U.T.
4.999.358-7
Sucursal
Impresos Gama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad
1 LIBROS EMPASTADO ESTUPEFACIENTES, TAMAÑO 35 x 25 cm, CON 200 HOJAS TAPA DURA FORRADA EN VANOL ROJO, LOMO Y PORTADA, COCIDOS Y PEGADOS EN FRIO TAPAS CARTON PIEDRA DE GROSOR 2,5 CM. CON 400 PAGINAS IMPRESAS AMBOS LADOS CON NUMERO DE FOLIO 001 A 400
1 LIBROS EMPASTADO ESTUPEFACIENTES, TAMAÑO 35 x 25 cm, CON 200 HOJAS TAPA DURA FORRADA EN VANOL ROJO, LOMO Y PORTADA, COCIDOS Y PEGADOS EN FRIO TAPAS CARTON PIEDRA DE GROSOR 2,5 CM. CON 400 PAGINAS IMPRESAS AMBOS LADOS CON NUMERO DE FOLIO 001 A 400
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
55121727
Letreros
1
Unidad
1 LIBRO EMPASTADO PSICOTROPICOS , TAMAÑO 35 x 25 cm, CON 200 HOJAS TAPA DURA FORRADA EN VANOL ROJO, LOMO Y PORTADA, COCIDOS Y PEGADOS EN FRIO TAPAS CARTON PIEDRA DE GROSOR 2,5 CM. CON 400 PAGINAS IMPRESAS AMBOS LADOS CON NUMERO DE FOLIO 001 A 400
1 LIBRO EMPASTADO PSICOTROPICOS , TAMAÑO 35 x 25 cm, CON 200 HOJAS TAPA DURA FORRADA EN VANOL ROJO, LOMO Y PORTADA, COCIDOS Y PEGADOS EN FRIO TAPAS CARTON PIEDRA DE GROSOR 2,5 CM. CON 400 PAGINAS IMPRESAS AMBOS LADOS CON NUMERO DE FOLIO 001 A 400
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 180.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.200
TOTAL OC
$ 214.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.