Orden de Compra. Nº1057422-270-SE20 "CS - Ferreteria Chavez - 2204014 - HFCY2437-(hvsm)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-270-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2020
Nombre de la Orden de Compra CS - Ferreteria Chavez - 2204014 - HFCY2437-(hvsm)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-37-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 643
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 58025,102209777
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Razón Social FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA.
R.U.T. 76.226.784-5
Sucursal FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería100Unidad no definidaAMARRA PLAST. 3,5X2 CODIGO 6375AMARRA PLAST. 3,5X2 CODIGO 6375 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
31162404
Grapas de ferretería115Unidad no definidaPOLIET. INV. 3MT.X CODIGO 664006POLIET. INV. 3MT.X CODIGO 664006 $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.990 $ 302.037
Total Neto $ 305.398
Descuento $ 3
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.025
TOTAL OC $ 363.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.