Orden de Compra. Nº1057422-292-SE24 "CS-Mant. P. O.- Otros -2206006003-HFCY42885-(hvsm"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-292-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-Mant. P. O.- Otros -2206006003-HFCY42885-(hvsm
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-19-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 805
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 698391,74
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LINDE GAS CHILE S.A.
Razón Social LINDE GAS CHILE S.A.
R.U.T. 90.100.000-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LINDE GAS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O70Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA TOMAS DE OXIGENO / CONVENIOMANTENCION PREVENTIVA TOMAS DE OXIGENO / CONVENIO $ 17.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.710 $ 1.200.710
12141904
Oxígeno O12Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA TOMAS DE VACIO / CONVENIOMANTENCION PREVENTIVA TOMAS DE VACIO / CONVENIO $ 17.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.836 $ 205.836
12141904
Oxígeno O1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA CENTRAL DE VACIO / CONVENIO MANTENCION PREVENTIVA CENTRAL DE VACIO / CONVENIO $ 2.269.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269.200 $ 2.269.200
Total Neto $ 3.675.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 698.392
TOTAL OC $ 4.374.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.