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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057422-357-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Conv. 2096-5-LE18- Libros Registros Calderas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-5-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Paulo Javier Sanhueza Kehsler |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251 |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
39710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2019 |
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Proveedor |
Impresos Gama |
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Razón Social |
HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA
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R.U.T. |
4.999.358-7 |
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Sucursal |
Impresos Gama |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 10 | Unidad | LIBRO DE REGISTROS DIARIOS PARA CALDERAS. | LIBRO DE OPERACION DIARIA CALDERA TAPA DURA FORRADA-
SEGUN COTIZACION 7.044 |
$ 20.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.000
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$ 209.000
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Total Neto
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$ 209.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.710
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$ 248.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.