Orden de Compra. Nº1057422-381-SE21 "CS-MATERIALES CONSTRUCCION BAÑO LAB-2204010-HFCY-2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-381-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES CONSTRUCCION BAÑO LAB-2204010-HFCY-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1039
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley Correspondiente al año 2021, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 35727,22
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado10Unidad no definidaBOTON CROMADO DOBLE PERFORACION DE 58 MMBOTON CROMADO DOBLE PERFORACION DE 58 MM $ 9.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.460 $ 90.460
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica9Unidad no definidaM2 CERAMICA MURO BLANCA 20 X 30M2 CERAMICA MURO BLANCA 20 X 30 $ 8.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.613 $ 80.613
31201601
Adhesivos químicos3Unidad no definidaADHESIVO CERAMICA POLVO 25KGADHESIVO CERAMICA POLVO 25KG $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.611 $ 13.611
30111701
Enlucido de yeso2Unidad no definidaFRAGUE COLOR BLANCO 1KGFRAGUE COLOR BLANCO 1KG $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.354 $ 3.354
Total Neto $ 188.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.727
TOTAL OC $ 223.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.