Orden de Compra. Nº1057422-514-SE20 "CS-Mantencion Obras M.-2206001- HFCY25055-(semm) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-514-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2020
Nombre de la Orden de Compra CS-Mantencion Obras M.-2206001- HFCY25055-(semm)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1411
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 133809,3354
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUBI-TEC SPA
Razón Social RUBI-TEC SPA
R.U.T. 76.960.423-5
Sucursal RUBI-TEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMantenciones y Reparaciones de Infraestructura, en distintas áreas del HospitalMantenciones y Reparaciones de Infraestructura, en distintas áreas del Hospital $ 704.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.260 $ 704.260
Total Neto $ 704.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.809
TOTAL OC $ 838.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.