Orden de Compra. Nº1057422-6-SE21 "CS-Productos Bodega C- 2201001001-002-HFCY25744-(h"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-6-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2021
Nombre de la Orden de Compra CS-Productos Bodega C- 2201001001-002-HFCY25744-(h
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-17-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2021, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 14693,87914
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Vega Chica
Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin
R.U.T. 18.807.647-5
Sucursal La Vega Chica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193104
Bases de sopa200UnidadCALDO DE GALLINA MAGGICALDO DE GALLINA MAGGI $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
50221201
Cereales precocidos y listos para comer47UnidadSEMOLA 250 GRAMOSSEMOLA 250 GRAMOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.312 $ 23.303
50201713
Bolsitas de te20UnidadTE 250 GRAMOSTE 250 GRAMOS $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.220 $ 37.227
Total Neto $ 77.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.694
TOTAL OC $ 92.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.