|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057422-666-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS- Adquisición agua purificada-22.01.001.002-HFCY 25.432 (mct) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2096-27-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
|
|
R.U.T. |
61.607.307-9 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón 251 |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
82365 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Las Vertientes Limitada |
|
Razón Social |
LAS VERTIENTES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.318.760-6 |
|
Sucursal |
Las Vertientes Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 150 | Unidad | BOTELLA 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA (DESPACHO PARCIALIZADO) | BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA (DESPACHO PARCIALIZADO) |
$ 2.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 433.500
|
$ 433.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 433.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.365
|
|
$ 515.865
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.