Orden de Compra. Nº
1057422-680-SE20
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CS-Materiales Mantenciones-2206001-HFCY25547-(hvsm
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057422-680-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
CS-Materiales Mantenciones-2206001-HFCY25547-(hvsm
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2096-37-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1897
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna
Yumbel
Impuesto
122324,87641
Dirección de Envío de la Factura
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Razón Social
FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA.
R.U.T.
76.226.784-5
Sucursal
FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
6
Unidad no definida
ROD. CHIPORRO SINTETICO 18CM ESTAM
ROD. CHIPORRO SINTETICO 18CM ESTAM
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.944
$ 10.941
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad no definida
ROD. HELA 50MM ESPUMA
ROD. HELA 50MM ESPUMA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad no definida
SILICONA ACRILICA PINTABLE BLANCO
SILICONA ACRILICA PINTABLE BLANCO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.059
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad no definida
SPRAY MARRON
SPRAY MARRON
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.772
$ 5.773
31162404
Grapas de ferretería
15
Unidad no definida
YESO BOLSA 1KG.
YESO BOLSA 1KG.
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.825
$ 9.832
31162404
Grapas de ferretería
49
Unidad no definida
ESM. AL AGUA ACRYFOL BLANCO HUESO G.
ESM. AL AGUA ACRYFOL BLANCO HUESO G.
$ 10.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 527.044
$ 527.059
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad no definida
LIJA MADERA N°100
LIJA MADERA N°100
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad no definida
LIJA MADERA N°120
LIJA MADERA N°120
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad no definida
PASTA MURO PM-15 SOQUINA TINETA
PASTA MURO PM-15 SOQUINA TINETA
$ 9.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.756
$ 18.756
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
PASTA MURO SOQ. PM-15 GALON
PASTA MURO SOQ. PM-15 GALON
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad no definida
BROCHA RIND-X 3
BROCHA RIND-X 3
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.134
$ 4.134
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad no definida
BROCHA RIND-X 4
BROCHA RIND-X 4
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.236
$ 4.235
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad no definida
CINTA PAPEL P/PINTAR 36MM TESA
CINTA PAPEL P/PINTAR 36MM TESA
$ 1.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.395
$ 7.395
Total Neto
$ 643.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.325
TOTAL OC
$ 766.140
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.