Orden de Compra. Nº1057422-680-SE20 "CS-Materiales Mantenciones-2206001-HFCY25547-(hvsm"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-680-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra CS-Materiales Mantenciones-2206001-HFCY25547-(hvsm
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-37-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1897
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 122324,87641
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Razón Social FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA.
R.U.T. 76.226.784-5
Sucursal FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería6Unidad no definidaROD. CHIPORRO SINTETICO 18CM ESTAM ROD. CHIPORRO SINTETICO 18CM ESTAM $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.944 $ 10.941
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Grapas de ferretería2Unidad no definidaROD. HELA 50MM ESPUMA ROD. HELA 50MM ESPUMA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
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Grapas de ferretería20Unidad no definidaSILICONA ACRILICA PINTABLE BLANCO SILICONA ACRILICA PINTABLE BLANCO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059
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Grapas de ferretería3Unidad no definidaSPRAY MARRON SPRAY MARRON $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.773
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Grapas de ferretería15Unidad no definidaYESO BOLSA 1KG. YESO BOLSA 1KG. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.832
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Grapas de ferretería49Unidad no definidaESM. AL AGUA ACRYFOL BLANCO HUESO G. ESM. AL AGUA ACRYFOL BLANCO HUESO G. $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.044 $ 527.059
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Grapas de ferretería10Unidad no definidaLIJA MADERA N°100 LIJA MADERA N°100 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
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Grapas de ferretería10Unidad no definidaLIJA MADERA N°120 LIJA MADERA N°120 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
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Grapas de ferretería2Unidad no definidaPASTA MURO PM-15 SOQUINA TINETA PASTA MURO PM-15 SOQUINA TINETA $ 9.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756
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Grapas de ferretería1Unidad no definidaPASTA MURO SOQ. PM-15 GALON PASTA MURO SOQ. PM-15 GALON $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
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Grapas de ferretería3Unidad no definidaBROCHA RIND-X 3 BROCHA RIND-X 3 $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134 $ 4.134
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Grapas de ferretería3Unidad no definidaBROCHA RIND-X 4 BROCHA RIND-X 4 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
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Grapas de ferretería5Unidad no definidaCINTA PAPEL P/PINTAR 36MM TESA CINTA PAPEL P/PINTAR 36MM TESA $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395 $ 7.395
Total Neto $ 643.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.325
TOTAL OC $ 766.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.