Orden de Compra. Nº1057422-691-SE25 "CS-UTILES DE ASEO-2204007002-HFCY58258-MVF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-691-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-UTILES DE ASEO-2204007002-HFCY58258-MVF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 77337,6
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas500UnidadVIRUTILLA DE OLLA GRUESA REDONDA / PRODUCTO EN CONVENIOVIRUTILLA DE OLLA GRUESA REDONDA / PRODUCTO EN CONVENIO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
47131615
Escobillones20Unidad no definidaESCOBILLON MULTIUSO DE FIBRA MEDIA / PRODUCTO EN CONVENIOESCOBILLON MULTIUSO DE FIBRA MEDIA / PRODUCTO EN CONVENIO $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
52121602
Servilletas240Unidad no definidaSERVILLETAS DSESECHABLES (PAQUETE DE 200 UNIDADES) / PRODUCTO EN CONVENIOSERVILLETAS DSESECHABLES (PAQUETE DE 200 UNIDADES) / PRODUCTO EN CONVENIO $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.440 $ 253.440
Total Neto $ 407.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.338
TOTAL OC $ 484.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.