Orden de Compra. Nº1057422-695-SE24 "CS-INSUMOS DE OFICINA-2204999-HFCY45576-MVF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-695-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DE OFICINA-2204999-HFCY45576-MVF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1787
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 21664,94
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera10Unidad no definidaLAPICES 12 COL TALENTI LAPICES 12 COL TALENTI $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
86131502
Pintura10Unidad no definidaTEMPERA 12 COL 22ML.TEMPERA 12 COL 22ML. $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.110
60131802
Palos de ritmo10Unidad no definidaSET 10 LAMINAS GOMA EVA 20X30 CM SET 10 LAMINAS GOMA EVA 20X30 CM $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
24141502
Láminas de embalaje retráctiles16Unidad no definidaCINTA ADHESIVA SCOTCH 18X30 CINTA ADHESIVA SCOTCH 18X30 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.088 $ 3.088
22101527
Útiles de carga integrados2Unidad no definidaTIJERAS ESCOLAR TIJERAS ESCOLAR $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730
22101527
Útiles de carga integrados5Unidad no definidaFRASCO SILICONA FRASCO SILICONA $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730 $ 9.730
22101527
Útiles de carga integrados24Unidad no definidaPEGAMENTO BARRA 40GPEGAMENTO BARRA 40G $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.584 $ 19.584
22101527
Útiles de carga integrados25Unidad no definidaPLIEGO P/ENVOLVER 35G 75X100CPLIEGO P/ENVOLVER 35G 75X100C $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
22101527
Útiles de carga integrados3Unidad no definidaBOLSON IMAGIA PAPEL VOLANTIN BOLSON IMAGIA PAPEL VOLANTIN $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.239 $ 4.239
22101527
Útiles de carga integrados140Unidad no definidaPLIEGO PAPEL LUSTRE 50X70 AMARILLO PLIEGO PAPEL LUSTRE 50X70 AMARILLO $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
22101527
Útiles de carga integrados12Unidad no definidaCINTA MASKING 18MMX40M 3/4CINTA MASKING 18MMX40M 3/4 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
22101527
Útiles de carga integrados10Unidad no definidaCARTON PIEDRA GRIS 1.5MM 55X77CMCARTON PIEDRA GRIS 1.5MM 55X77CM $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.530 $ 9.530
Total Neto $ 114.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.665
TOTAL OC $ 135.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.