Orden de Compra. Nº
1057422-695-SE24
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CS-INSUMOS DE OFICINA-2204999-HFCY45576-MVF
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057422-695-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS-INSUMOS DE OFICINA-2204999-HFCY45576-MVF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057422-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1787
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna
Yumbel
Impuesto
21664,94
Dirección de Envío de la Factura
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
10
Unidad no definida
LAPICES 12 COL TALENTI
LAPICES 12 COL TALENTI
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
86131502
Pintura
10
Unidad no definida
TEMPERA 12 COL 22ML.
TEMPERA 12 COL 22ML.
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.110
$ 14.110
60131802
Palos de ritmo
10
Unidad no definida
SET 10 LAMINAS GOMA EVA 20X30 CM
SET 10 LAMINAS GOMA EVA 20X30 CM
$ 1.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.060
$ 11.060
24141502
Láminas de embalaje retráctiles
16
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA SCOTCH 18X30
CINTA ADHESIVA SCOTCH 18X30
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.088
$ 3.088
22101527
Útiles de carga integrados
2
Unidad no definida
TIJERAS ESCOLAR
TIJERAS ESCOLAR
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730
$ 730
22101527
Útiles de carga integrados
5
Unidad no definida
FRASCO SILICONA
FRASCO SILICONA
$ 1.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.730
$ 9.730
22101527
Útiles de carga integrados
24
Unidad no definida
PEGAMENTO BARRA 40G
PEGAMENTO BARRA 40G
$ 816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.584
$ 19.584
22101527
Útiles de carga integrados
25
Unidad no definida
PLIEGO P/ENVOLVER 35G 75X100C
PLIEGO P/ENVOLVER 35G 75X100C
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.675
$ 1.675
22101527
Útiles de carga integrados
3
Unidad no definida
BOLSON IMAGIA PAPEL VOLANTIN
BOLSON IMAGIA PAPEL VOLANTIN
$ 1.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.239
$ 4.239
22101527
Útiles de carga integrados
140
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL LUSTRE 50X70 AMARILLO
PLIEGO PAPEL LUSTRE 50X70 AMARILLO
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
22101527
Útiles de carga integrados
12
Unidad no definida
CINTA MASKING 18MMX40M 3/4
CINTA MASKING 18MMX40M 3/4
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
22101527
Útiles de carga integrados
10
Unidad no definida
CARTON PIEDRA GRIS 1.5MM 55X77CM
CARTON PIEDRA GRIS 1.5MM 55X77CM
$ 953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.530
$ 9.530
Total Neto
$ 114.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.665
TOTAL OC
$ 135.691
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.