Orden de Compra. Nº1057422-717-SE25 "CS- OFICINA - 2204001,2204012-HFCY58148, 58259- MV"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-717-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- OFICINA - 2204001,2204012-HFCY58148, 58259- MV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1784 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 58140
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar120UnidadSCOTCH CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION SCOTCH CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILA BATERIA 9V1 CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION PILA BATERIA 9V1 CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 3.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.540 $ 75.540
14111509
Artículos de papelería60UnidadROLLO DE PAPEL TERMICO 57x 40 CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION ROLLO DE PAPEL TERMICO 57x 40 CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
43211708
Trackballs y mouse de computador60UnidadMOUSE CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / LINEA N° 10MOUSE CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / LINEA N° 10 $ 2.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.260 $ 157.260
Total Neto $ 306.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.140
TOTAL OC $ 364.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.