Orden de Compra. Nº1057422-752-SE25 "CS-SERV. COFFE MARTES 18 DE NOV.-2201001003-HFCY59357-(rgh)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-752-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-SERV. COFFE MARTES 18 DE NOV.-2201001003-HFCY59357-(rgh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057422-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1971
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 26125
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productora Saraveth
Razón Social EVENTOS,PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH R
R.U.T. 76.875.719-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productora Saraveth
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos25Unidad no definidaMenú N°1 1 Café, Té, Leche o Jugo (300 CC o más) 2 Tapaditos con pasta (pollo, jamón ,etc.) 1 Brochetas de frutas (mínimo 6 trozos) SERVICIO A REALIZARSE EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBREMenú N°1 1 Café, Té, Leche o Jugo (300 CC o más) 2 Tapaditos con pasta (pollo, jamón ,etc.) 1 Brochetas de frutas (mínimo 6 trozos) SERVICIO A REALIZARSE EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
Total Neto $ 137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.125
TOTAL OC $ 163.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.