Orden de Compra. Nº1057422-887-AG21 "AG-Insumos Dentales-2204004002-HFCY27783(Faas)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057422-887-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra AG-Insumos Dentales-2204004002-HFCY27783(Faas)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2278 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley correspondiente al año 2021, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna Yumbel
Impuesto 123196
Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20UnidadFRESA REDONDA DE BAJA VELOCIDAD JOTA SUIZA 801 CA 018  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30201903
Unidades dentales20UnidadFRESA CILINDRICA DE ALTA VELOCIDAD JOTA SUIZA 837L FG 016  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
30201903
Unidades dentales30UnidadYESO PIEDRA / YESO PIEDRA AMARILLO. BOLSA DE 1 KILO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
30201903
Unidades dentales15UnidadALGINATO / ALGINATO CROMATICO DE FRAGUADO NORMAL, BOLSA 454 GRAMOS  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
30201903
Unidades dentales15UnidadTIRANERVIOS Nº 15 X 10 UNIDADES / TIRANERVIOS Nº 15 SACHET DE 10 UNIDADES COLOR BLANCO  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
30201903
Unidades dentales15UnidadTIRANERVIOS Nº 20 X 10 UNIDADES / TIRANERVIOS Nº 20 SACHET DE 10 UNIDADES COLOR AMARILLO  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
30201903
Unidades dentales1UnidadSILANO / SILANO, FRASCO 4 ML  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
30201903
Unidades dentales5UnidadACEITE PARA TURBINA / ACEITE PARA TURBINA EN SPRAY CON DOSIFICADOR, COMPATIBLE CON EQUIPOS NSK, CONTENIDO 550 ML  $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
30201903
Unidades dentales1UnidadBLANQUEADOR WHITENESS SUPER ENDO 37% FGM  $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
30201903
Unidades dentales10UnidadANESTESIA AL 2% CON VASOCONSTRICTOR / ANESTESIA LIDOCAINA HLC 2% + EPINEFRINA1:100.000 TUBO VIDRIO 1,8 ML, CAJA 50 UNIDADES  $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000
Total Neto $ 648.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.196
TOTAL OC $ 771.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.