Orden de Compra. Nº
1057422-887-AG21
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AG-Insumos Dentales-2204004002-HFCY27783(Faas)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057422-887-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
AG-Insumos Dentales-2204004002-HFCY27783(Faas)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2278 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley correspondiente al año 2021, para los servicios de salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna
Yumbel
Impuesto
123196
Dirección de Envío de la Factura
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
20
Unidad
FRESA REDONDA DE BAJA VELOCIDAD JOTA SUIZA 801 CA 018
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
30201903
Unidades dentales
20
Unidad
FRESA CILINDRICA DE ALTA VELOCIDAD JOTA SUIZA 837L FG 016
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
YESO PIEDRA / YESO PIEDRA AMARILLO. BOLSA DE 1 KILO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
30201903
Unidades dentales
15
Unidad
ALGINATO / ALGINATO CROMATICO DE FRAGUADO NORMAL, BOLSA 454 GRAMOS
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.500
$ 79.500
30201903
Unidades dentales
15
Unidad
TIRANERVIOS Nº 15 X 10 UNIDADES / TIRANERVIOS Nº 15 SACHET DE 10 UNIDADES COLOR BLANCO
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
30201903
Unidades dentales
15
Unidad
TIRANERVIOS Nº 20 X 10 UNIDADES / TIRANERVIOS Nº 20 SACHET DE 10 UNIDADES COLOR AMARILLO
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
SILANO / SILANO, FRASCO 4 ML
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
30201903
Unidades dentales
5
Unidad
ACEITE PARA TURBINA / ACEITE PARA TURBINA EN SPRAY CON DOSIFICADOR, COMPATIBLE CON EQUIPOS NSK, CONTENIDO 550 ML
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
BLANQUEADOR WHITENESS SUPER ENDO 37% FGM
$ 14.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
30201903
Unidades dentales
10
Unidad
ANESTESIA AL 2% CON VASOCONSTRICTOR / ANESTESIA LIDOCAINA HLC 2% + EPINEFRINA1:100.000 TUBO VIDRIO 1,8 ML, CAJA 50 UNIDADES
$ 16.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.000
$ 167.000
Total Neto
$ 648.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.196
TOTAL OC
$ 771.596
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.