Orden de Compra. Nº1057428-133-SE22 "1057428-29-LE20 VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-133-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 1057428-29-LE20 VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-29-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN CONVENIO ID.1057428-29-LE20.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 19313,31
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50181901
Pan fresco4UnidadPAN DE MOLDE BLANCOPAN DE MOLDE BLANCO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
50181901
Pan fresco13UnidadNESTUM 250 grs.NESTUM 250 grs. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.939 $ 16.939
50181901
Pan fresco45UnidadGALLETAS DE SODAGALLETAS DE SODA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos58UnidadATUN AL AGUAATUN AL AGUA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.336 $ 63.336
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOVASOS PLASTICO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 101.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.313
TOTAL OC $ 120.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.