Orden de Compra. Nº
1057428-182-SE23
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1057428-2-LE23 VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057428-182-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
1057428-2-LE23 VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra
SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 524
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Facturación
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna
Florida
Impuesto
86511,18
Dirección de Envío de la Factura
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
144
Unidad no definida
ATUN AL AGUA
ATUN AL AGUA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.544
$ 302.544
50181901
Pan fresco
8
Unidad no definida
REPOLLO
REPOLLO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.088
50181901
Pan fresco
8
Unidad no definida
SANDWICH AVE PALTA
SANDWICH AVE PALTA
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.480
46181504
Guantes protectores
2
Unidad no definida
GUANTE DE GOMA
GUANTE DE GOMA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
FILM ALUSA PLASTICA CON CIERRE DE CORTE
FILM ALUSA PLASTICA CON CIERRE DE CORTE
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.470
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
BOLSA PAPEL KRAFT TIPO SACO
BOLSA PAPEL KRAFT TIPO SACO
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.024
$ 63.024
48101902
Platos y cubiertos de servicio
2
Unidad no definida
CUCHARA DESECHABLE
CUCHARA DESECHABLE
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Unidad no definida
VASO TÉRMICO DESECHABLE
VASO TÉRMICO DESECHABLE
$ 16.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.616
$ 33.616
Total Neto
$ 455.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.511
TOTAL OC
$ 541.833
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.