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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057428-270-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1057428-11-LE22 SERV DE CLORACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057428-11-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
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R.U.T. |
61.602.199-0 |
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Dirección de Facturación |
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
117800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARIEL BASTIDAS SANHUEZA |
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Razón Social |
ARIEL EDUARDO BASTIDAS SANHUEZA
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R.U.T. |
10.779.101-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIEL BASTIDAS SANHUEZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101509
| Agua de servicio | 5 | Unidad | MEDICION DE TEMPERATURA
40-028-088-005-00 | MEDICION DE TEMPERATURA $25.000.- SEMANAL |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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83101509
| Agua de servicio | 5 | Unidad | TURBIEDAD
40-028-088-003-00 | TURBIEDAD $25.000.- SEMANAL |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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83101509
| Agua de servicio | 1 | Unidad | E-COLI
40-028-092-007-00 | E-COLI $60.000.- MENSUAL |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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83101509
| Agua de servicio | 5 | Unidad | CLORO RESIDUAL
40-028-092-005-00 | CLORO RESIDUAL, $25.000.- SEMANAL
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$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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83101509
| Agua de servicio | 1 | Unidad | COLIFORMES TOTALES
40-028-092-006-00 | COLIFORMES TOTALES $60.000.- MENSUAL |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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83101509
| Agua de servicio | 5 | Unidad | PH
40-028-088-004-00 | PH $25.000.- SEMANAL. |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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Total Neto
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$ 620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.800
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$ 737.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.