Orden de Compra. Nº1057428-364-SE26 "1057428-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-364-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 1057428-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1035
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 26652,25
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas30Unidad20-040-131-008-00 ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO ANCHO20-040-131-008-00 ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO ANCHO $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.550 $ 41.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad20-040-131-1291-00 CINTA ENMASCARAR (PEGOTE) GRANDE 20-040-131-1291-00 CINTA ENMASCARAR (PEGOTE) GRANDE $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150
26111702
Pilas alcalinas5Unidad20-040-131-330-00 ELASTICO BOLSA X 100GR. 20-040-131-330-00 ELASTICO BOLSA X 100GR. $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.955 $ 2.955
26111702
Pilas alcalinas100Unidad20-040-131-1136-00 PLUMON MARCADOR PARA CD/DVD PUNTA FINA20-040-131-1136-00 PLUMON MARCADOR PARA CD/DVD PUNTA FINA $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
26111702
Pilas alcalinas60Unidad20-040-131-1319-00 LAPIZ PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA BISELADA 20-040-131-1319-00 LAPIZ PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA BISELADA $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
Total Neto $ 140.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.652
TOTAL OC $ 166.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.