Orden de Compra. Nº1057428-413-SE24 "1057428-2-LE23 VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-413-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 1057428-2-LE23 VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1458
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1110
Comuna Florida
Impuesto 37477,12
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales130UnidadBARRITA DE CEREAL SIN AZUCAR 20-010-000-314-00BARRITA DE CEREAL SIN AZUCAR 20-010-000-314-00 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.710 $ 73.710
50221101
Granos de Cereales14UnidadPAN MOLDE 400 GRS 20-010-001-098-00PAN MOLDE 400 GRS 20-010-001-098-00 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.534 $ 23.534
50202301
Agua3UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLES 100 UND 20-070-353-543-01VASOS TERMICOS DESECHABLES 100 UND 20-070-353-543-01 $ 16.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424
50221101
Granos de Cereales2kilogramoNUEZ BOLSA KILO 20-010-000-518-00NUEZ BOLSA KILO 20-010-000-518-00 $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
50221101
Granos de Cereales1kilogramoOREGANO 20-010-001-166-00OREGANO 20-010-001-166-00 $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
Total Neto $ 197.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.477
TOTAL OC $ 234.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.