|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057428-513-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1057428-35-LE22 FRUTAS Y VERDURAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057428-35-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
|
|
R.U.T. |
61.602.199-0 |
|
Dirección de Facturación |
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
9607,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
supermercado los aromos |
|
Razón Social |
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
|
|
R.U.T. |
9.715.890-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
supermercado los aromos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 10 | Unidad | NARANJA | NARANJA |
$ 1.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.440
|
$ 13.440
|
50101538
| Verduras frescas | 11 | Unidad | PERA. | PERA. |
$ 1.428,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.708
|
$ 15.708
|
50101634
| Fruta fresca | 5 | Unidad | PLATANO | PLATANO |
$ 1.764,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.820
|
$ 8.820
|
50101634
| Fruta fresca | 10 | Unidad | MANZANA ROJA | MANZANA ROJA |
$ 1.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.600
|
$ 12.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.568
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.608
|
|
$ 60.176
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.