Orden de Compra. Nº1057428-519-SE23 "1057428-2-LE23 VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-519-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 1057428-2-LE23 VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1354
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 44802,38
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados12BolsaTrigo mote.Trigo mote. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.384
50202311
Bebidas25BotellaBebida gaseosa (variedad de sabores).Bebida gaseosa (variedad de sabores). $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.625 $ 75.625
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadVaso plástico desechable.Vaso plástico desechable. $ 16.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.232
60121124
Papel kraft1UnidadBolsa papel kraft tipo saco.Bolsa papel kraft tipo saco. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
50181901
Pan fresco3PaquetePan de chancaca.Pan de chancaca. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.083
60121124
Papel kraft2RolloFilm alusa plástica con cierre de corte.Film alusa plástica con cierre de corte. $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
Total Neto $ 235.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.802
TOTAL OC $ 280.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.