Orden de Compra. Nº
1057428-688-SE24
"
1057428-2-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057428-688-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
1057428-2-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra
SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1483
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Facturación
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna
Florida
Impuesto
234041,24
Dirección de Envío de la Factura
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171549
Hierbas secas
1
Bolsa
20-010-001-166-00 oregano
20-010-001-166-00 oregano
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
50221202
Cereales en barra
200
Unidad
20-010-000-314-00 barrita cereal s/azucar 1 unid
20-010-000-314-00 barrita cereal s/azucar 1 unid
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
50101636
Fruta estable sin refrigerar
200
Unidad
20-010-001-474-00 fruta para colacion picada compota variedad sabores
20-010-001-474-00 fruta para colacion picada compota variedad sabores
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.800
$ 184.800
50202304
Jugos y néctar envasados
400
Unidad
20-010-000-214-00 jugo en caja sabores 200cc
20-010-000-214-00 jugo en caja sabores 200cc
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.600
$ 201.600
50101538
Verduras frescas
100
Tarro
20-010-000-256-00 palmitos en rodaja
20-010-000-256-00 palmitos en rodaja
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.000
$ 395.000
50221001
Granos de Legumbres
20
kilogramo
20-010-000-310-00 arvejas partidas kg
20-010-000-310-00 arvejas partidas kg
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.180
$ 62.180
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
20-010-001-176-00 Jamón sándwich 500g
20-010-001-176-00 Jamón sándwich 500g
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
50221001
Granos de Legumbres
10
kilogramo
20-010-000-092-00 lentejas kg
20-010-000-092-00 lentejas kg
$ 4.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.780
$ 48.780
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
kilogramo
20-010-001-450-00 ALMENDRA kg
20-010-001-450-00 ALMENDRA kg
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
20-010-000-049-12 Galletas obsesión 85g
20-010-000-049-12 Galletas obsesión 85g
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.870
$ 42.870
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Paquete
20-010-000-515-00 Galleta mini unidades 35-40g
20-010-000-515-00 Galleta mini unidades 35-40g
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
20-070-353-543-01 100 und vasos de plumavit
20-070-353-543-01 100 und vasos de plumavit
$ 16.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Paquete
20-999-003-151-00 bolsa Kraf papel tipo saco pqte 1000
20-999-003-151-00 bolsa Kraf papel tipo saco pqte 1000
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
5
Rollo
20-075-001-009-00 film alusa plastica con cierre corte rollo 300mts
20-075-001-009-00 film alusa plastica con cierre corte rollo 300mts
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.175
$ 41.175
Total Neto
$ 1.231.796
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 234.041
TOTAL OC
$ 1.465.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.