Orden de Compra. Nº1057428-692-SE25 "1057428-52-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-692-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 1057428-52-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-52-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1021
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 9335,65
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ SPA
R.U.T. 76.939.480-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadAMPOLLETA R5W 24V FRENOAMPOLLETA R5W 24V FRENO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
78180104
Reparación de tren delantero o trasero0,5UnidadREVISION DE LUCESREVISION DE LUCES $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.995 $ 10.995
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadCAMBIO FOCO TROCHA TECHOCAMBIO FOCO TROCHA TECHO $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.990 $ 21.990
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadFOCO TROCHA LED NARANJA CON CONECTORFOCO TROCHA LED NARANJA CON CONECTOR $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
Total Neto $ 49.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.336
TOTAL OC $ 58.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.