Orden de Compra. Nº1057428-699-SE23 "1057428-2-LE23 VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-699-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 1057428-2-LE23 VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 64050,33
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6UnidadVASO PLÁSTICO DESECHABLE.VASO PLÁSTICO DESECHABLE. $ 16.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.848 $ 100.848
52151503
Cubertería desechable doméstica2UnidadCUCAHARA DESECHABLE.CUCAHARA DESECHABLE. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales150UnidadBARRITA DE CEREAL SIN AZÚCAR.BARRITA DE CEREAL SIN AZÚCAR. $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.050 $ 85.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadBOMBÓN BON O BON (variedad sabores).BOMBÓN BON O BON (variedad sabores). $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
31201517
Cinta para empaquetar5RolloCINTA DE ENMASCARAR.CINTA DE ENMASCARAR. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
50202305
Jugo en polvo160SobreJUGO EN POLVO PARA 1L (variedad sabores).JUGO EN POLVO PARA 1L (variedad sabores). $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.920 $ 73.920
Total Neto $ 337.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.050
TOTAL OC $ 401.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.