Orden de Compra. Nº
1057428-706-SE23
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1057428-2-LE23 VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057428-706-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
1057428-2-LE23 VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra
SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1791
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Facturación
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna
Florida
Impuesto
60770,569
Dirección de Envío de la Factura
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDA GASEOSA (VARIEDAD DE SABORES) PRESENTACIÓN 3LTS
BEBIDA GASEOSA (VARIEDAD DE SABORES) PRESENTACIÓN 3LTS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.250
$ 30.250
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGO EN CAJA ( VARIEDAD SABORES) CAJA 1LT.
JUGO EN CAJA ( VARIEDAD SABORES) CAJA 1LT.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.760
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
TORTA PARA 40 PERSONAS (VARIEDAD SABORES)
TORTA PARA 40 PERSONAS (VARIEDAD SABORES)
$ 43.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.697
$ 43.697
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales
150
Unidad
BARRITA DE CEREAL SIN AZÚCAR
BARRITA DE CEREAL SIN AZÚCAR
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.050
$ 85.050
24111502
Bolsas de papel
1
Paquete
BOLSA PAPEL KRAFT TIPO SACO
BOLSA PAPEL KRAFT TIPO SACO
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3
Paquete
VASO TÉRMICO DESECHABLE. MANGA DE 100 UD.
VASO TÉRMICO DESECHABLE. MANGA DE 100 UD.
$ 16.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.424
$ 50.424
52151502
Platos desechables domésticos
1
Unidad
PLATO DESECHABLE PRESENTACIÓN 1000 UNIDADES
PLATO DESECHABLE PRESENTACIÓN 1000 UNIDADES
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
TORTA PARA 50 PERSONAS (VARIEDAD SABORES)
TORTA PARA 50 PERSONAS (VARIEDAD SABORES)
$ 54.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.622
$ 54.622
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,7
kilogramo
JAMÓN SÁNDWICH LAMINADO
JAMÓN SÁNDWICH LAMINADO
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.429
$ 11.429
52151503
Cubertería desechable doméstica
1
Paquete
CUCHARA DESECHABLE PRESENTACIÓN DE 100 UD
CUCHARA DESECHABLE PRESENTACIÓN DE 100 UD
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 319.845
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.771
TOTAL OC
$ 380.616
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.