Orden de Compra. Nº1057428-80-SE23 "1057428-2-LE23 VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-80-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2023
Nombre de la Orden de Compra 1057428-2-LE23 VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 287
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 9643,45
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadVASO PLASTICO DESECHABLE.VASO PLASTICO DESECHABLE. $ 16.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
50202301
Agua4UnidadSERVILLETAS.SERVILLETAS. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50101538
Verduras frescas4BotellaJUGO DE BOTELLA (VARIEDAD DE SABORES).JUGO DE BOTELLA (VARIEDAD DE SABORES). $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
50221202
Cereales en barra1UnidadKUCHEN PARA 10 PERSONAS.KUCHEN PARA 10 PERSONAS. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
50101634
Fruta fresca4UnidadBEBIDA GASEOSA (VARIEDAD DE SABORES).BEBIDA GASEOSA (VARIEDAD DE SABORES). $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
50202304
Jugos y néctar envasados12CajaJUGO CAJA INDIVIDUAL (VARIEDAD SABORES).JUGO CAJA INDIVIDUAL (VARIEDAD SABORES). $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 50.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.643
TOTAL OC $ 60.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.