Orden de Compra. Nº1057429-1071-AG26 "SERVICIO DE COFEE BREAK JORNADA D ELA MAÑANA DIA 07 DE MAYO ( CAPACITACION)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-1071-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFEE BREAK JORNADA D ELA MAÑANA DIA 07 DE MAYO ( CAPACITACION)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2613
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 62130
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BATELERA y SUBLIME
Razón Social COCINERÍA CLAUDIO MILLA SPA
R.U.T. 77.882.492-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA BATELERA y SUBLIME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadSERVICIO DE COFFE BREACK DIA 07 MAYO 2026(JORNADA MAÑANA) ENTREGAR 70 UD DE CAFE GRANOS, TE TIPO LIPTON, CAFE DESCAFEINADO T/DECAF 1JUGO NATURAL DE FRUTA 1VASO DE FRUTOS SECOS SURTIDO 1VASO DE YOGURT CON GRANO/FRUTA 1TROZO DE TORTA 3MINI PASTELITO 2MINI SANDWICHES(SALAME-QUESO,AVE-MAYO/OTRA) SE ADJUNTO REQUERIMIENTOSERVICIO DE COFFE BREACK DIA 07 MAYO 2026(JORNADA MAÑANA) ENTREGAR 70 UD DE CAFE GRANOS, TE TIPO LIPTON, CAFE DESCAFEINADO T/DECAF 1JUGO NATURAL DE FRUTA 1VASO DE FRUTOS SECOS SURTIDO 1VASO DE YOGURT CON GRANO/FRUTA 1TROZO DE TORTA 3MINI PASTELI $ 322.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000
Total Neto $ 322.000
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 62.130
TOTAL OC $ 389.130


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.898.340-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.