Orden de Compra. Nº1057429-1239-SE26 "SERVICIOS DE CARPINTERÍA EN MANTENCIÓN MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-1239-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CARPINTERÍA EN MANTENCIÓN MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-56-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2873
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN JAVIER BRAVO ORTIZ
Razón Social CRISTIAN JAVIER BRAVO ORTIZ
R.U.T. 17.208.607-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTIAN JAVIER BRAVO ORTIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1UnidadACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SERVICIOSACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SERVICIOS $ 184.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.336 $ 184.336
80111604
Personal técnico temporal1UnidadACTIVIDADES BASE APOYO OPERATIVO DE CARPINTERÍA EN MANTENCIÓN MES DE MAYOACTIVIDADES BASE APOYO OPERATIVO DE CARPINTERÍA EN MANTENCIÓN MES DE MAYO $ 786.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.074 $ 786.074
Total Neto $ 970.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 970.410

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.