Orden de Compra. Nº1057429-1489-SE26 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL MES DE JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-1489-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL MES DE JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-12-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3573
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Coronel, LAUTARO 600
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Coronel, LAUTARO 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE MANTENCION VARIOS VICTOR MORALES VELASQUEZ E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VICTOR MORALES VELASQUE
R.U.T. 78.358.002-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DE MANTENCION VARIOS VICTOR MORALES VELASQUEZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1MesACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SERVICIOSACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SERVICIOS $ 143.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.872 $ 143.872
80111604
Personal técnico temporal1Mes/HombreACTIVIDADES BASE APOYO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL MES DE JUNIOACTIVIDADES BASE APOYO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL MES DE JUNIO $ 786.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.074 $ 786.074
Total Neto $ 929.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 929.946

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.