Orden de Compra. Nº1057429-1566-SE24 "MAYONESA,CAFÉ SACHET VARIEDADES Y SÉSAMO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-1566-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MAYONESA,CAFÉ SACHET VARIEDADES Y SÉSAMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-4-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3489
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 173352,96
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Vicente Suazo
Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ
R.U.T. 8.693.714-k
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Vicente Suazo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café400UnidadCAFÉ SACHET NESCAFÉ CAPUCCINO 14 GRS.CAFÉ SACHET NESCAFÉ CAPUCCINO 14 GRS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400
50201706
Café400UnidadCAFÉ SACHET NESCAFÉ MOKA 14 GRS.CAFÉ SACHET NESCAFÉ MOKA 14 GRS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400
50201706
Café400UnidadCAFÉ SACHET NESCAFÉ VAINILLA 14 GRS.CAFÉ SACHET NESCAFÉ VAINILLA 14 GRS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400
50131609
Mayonesa70UnidadMAYONESA KRAF 1 KILOMAYONESA KRAF 1 KILO $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
10151606
Semillas de sésamo4kilogramoSEMILLA DE SÉSAMO NEGRO SEMILLA DE SÉSAMO NEGRO $ 7.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.184 $ 30.184
Total Neto $ 912.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.353
TOTAL OC $ 1.085.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.