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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-161-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO PEDIATRÍA MES DE FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057429-58-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-02-2026 |
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Proveedor |
DANIELA ANDREA CANDIA VEGA |
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Razón Social |
DANIELA ANDREA CANDIA VEGA
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R.U.T. |
17.000.239-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIELA ANDREA CANDIA VEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 40 | Hora/Hombre | SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA . HORARIO NO INSTITUCIONAL. | SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA . HORARIO NO INSTITUCIONAL. |
$ 4.753,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.120
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$ 190.100
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA MES DE FEBRERO. HORARIO INSTITUCIONAL. | SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA MES DE FEBRERO. HORARIO INSTITUCIONAL. |
$ 664.754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 664.754
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$ 664.754
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Total Neto
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$ 854.854
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 854.854
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.