Orden de Compra. Nº1057429-161-SE26 "SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO PEDIATRÍA MES DE FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-161-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO PEDIATRÍA MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057429-58-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1056
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIELA ANDREA CANDIA VEGA
Razón Social DANIELA ANDREA CANDIA VEGA
R.U.T. 17.000.239-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIELA ANDREA CANDIA VEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios40Hora/HombreSERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA . HORARIO NO INSTITUCIONAL.SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA . HORARIO NO INSTITUCIONAL. $ 4.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.120 $ 190.100
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA MES DE FEBRERO. HORARIO INSTITUCIONAL.SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE PEDIATRÍA MES DE FEBRERO. HORARIO INSTITUCIONAL. $ 664.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.754 $ 664.754
Total Neto $ 854.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 854.854

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.