Orden de Compra. Nº1057429-1782-SE19 "Insumos Dentales 415-6-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-1782-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales 415-6-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 415-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_ San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7784 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 170831,47
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151641
Trinchadores de cera dentales400UnidadRodetes de Cera. (10-500-252-120-00)CERA FORMA RODETE ROSADO NACIONAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42151611
Cepillos operativos dentales30UnidadEscobillas para Torno, Negras de 4 hileras, con plástico Azul, ancho aproximado de 20 mm. (10-500-252-509-00)STOD ESCOBILLA 4H 80MM C.PLASTICO AZUL NEGRA DURA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental20FrascoAcrílico Termocurado Polvo Rosado. (10-500-252-061-00)ACRILICO ROSADO NORMAL 250 GRS. MARCHE $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental20FrascoMonómero Termocurado Líquido, FC. (10-500-252-062-00)MONOMERO NORMAL 210CC. MARCHE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental20FrascoMonómero Auto-curado líquido. (10-500-252-060-00)MONOMERO RAPIDO 210CC. MARCHE $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental30FrascoAcrílico Auto-curado POLVO, color rosado Nº3. (10-500-252-058-00)ACRILICO ROSADO RAPIDO 250 GRS. MARCHE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental13CajaPasta Zinquenolica, calidad tipo cavex (10-500-252-603-00)PASTA ZINQUENOLICA 65+140GRS CAVEX HOLANDA $ 16.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.113 $ 217.113
42152426
Resinas para revestimiento temporáneo de la base de la dentadura200UnidadLaca base superior, Tipo PERFEX (10-500-252-680-00)LS LACA BASE SUPERIOR PERFEX X UD. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 899.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.831
TOTAL OC $ 1.069.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.